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2018年政务服务中心部门预算公开
2018-04-13 00:00 来源: 发文机关: 【字体:   

2018政务服务中心部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    政务服务中心

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    政务服务中心2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   政务服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   政务服务中心概况

 

一、 主要职能

政务服务中心主要职责是组织我县政务服务工作。负责研究制定政务服务中心各项工作制度、管理办法并组织实施;会同县法制办、行政审批制度改革办公室等部门组织、筛选、协调、确定进入或者退出政务服务中心的政务服务项目并报县政府决定;负责对政务服务项目的协调、监督和服务,适时通报政务服务工作情况;组织各窗口部门做好对外提供规范、高效、优质服务;对进入政务服务中心的各部门工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核;受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报;会同县监察部门对各部门行政效能进行监督检查;组织调查研究,及时准确地向县委、县政府反映情况,提出建议;负责政务服务中心信息化系统和数据库的建设和管理工作。办理县政府交办的其他工作

二、 部门预算单位构成

纳入昌江黎族自治县人民政府政务服务中心2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括政务服务中心部门本级

 

第二部分  政务服务中心2018年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 (详见附件)

 

第三部分   政务服务中心2018年部门预算情况说明

 

一、关于政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政务服务中心2018年财政拨款收支总预算213.42万元。其中,收入总计213.42万元,包括一般公共预算本年收入213.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元

政务服务中心2018年财政拨款收支总预算213.42万元。其中,收入总计213.42万元,包括一般公共预算本年收入213.42万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计213.42万元,包括一般公共服务支出173.56万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出16.19万元、医疗卫生与计划生育支出12.9万元、住房保障支出10.77万元,结转下年0万元。

二、关于政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款213.42万元,比上年预算数增加24.57万元,主要是办公费、工资、社保增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出173.55万元,占81.32%;工资福利支出(类)136.89万元;商品和服务支出(类)6.53万元;一般行政管理事务(项)60万元;专项业务活动(项)10万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)103.56万元,同比去年增加12.77万元,其主要是工资福利增加及工作人员增减。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)60万元;同比去年增加7万元,其主要是增加工作经费和一个采购项目。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)10万元;比去年持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.19万元;同比去年增加2.03万元,其主要是增加人员工资。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.92万元,同比去年增加0.57万元,其主要是增加人员工资。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.97万元,同比去年增加0.99万元,其主要是增加人员工资。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款);住房公积金(项)10.77万元,同比去年增加1.2万元,其主要是增加人员工资。

三、关于政务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

政务服务中心2018年一般公共预算基本支出为143.42万元,其中:

人员经费136.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费6.53万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费等

四、政务服务中心2018年“三公”经费预算情况说明

政务服务中心2018年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.5万元),与年预算持平

公务接待费0万元,与年预算持平

五、关于政务服务中心2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

政务服务中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平

六、关于政务服务中心2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入支出包括:一般公共服务支出173.56万元;社会保障和就业支出16.19万元;医疗卫生与计划生育支出12.9万元;住房保障支出10.77万元政务服务中心2018年收支总预算213.42万元。

七、关于政务服务中心2018收入预算情况说明

政务服务中心2018年收入预算213.42万元,其中:上年结转0万元,经费拨款收入213.42万元,占100%;政府性基金收入0万元

八、关于政务服务中心2018支出预算情况说明

政务服务中心2018年支出预算213.42万元,其中:基本支出173.56万元,占81.32%;项目支出39.86万元,占18.68%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

政务服务中心2018的机关运行经费预算6.53万元。

(二)政府采购情况

政务服务中心2018政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018413日,政务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018政务服务中心3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算70万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2018年政务中心部门预算.xls
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